Matáv: 39,7 százalékkal csökkent az eredmény
MTI Sajtóadatbank, 2005. február 11. 10:36
A Matáv csoport 2004. évi nettó eredménye 34,64 milliárd forint volt, 39,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi 57,48 milliárd forintnál - tette közzé a társaság pénteken.
A nem auditált, konszolidált, nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült eredménykimutatás szerint a társaság árbevétele 2004-ben 601,4 milliárd forint volt, 1 százalékkal kevesebb a 2003. évi 607,2 milliárd forintnál.
A csoport IV. negyedévi gazdálkodása az elemzői várakozásoknak megfelelően közel 7 milliárd forintos negatív eredményt hozott, hiszen az első háromnegyed évben a nyereség 41,09 milliárd forint volt.
A jelentés szerint a társaság vezetése 2005-ben egy számjegyű bevételnövekedést és 40 százalék feletti EBITDA-rátát vár.
A Matáv adó- és kamatfizetés, tőketörlesztés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 11 százalékkal 222,9 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 37,1 százalékot ért el 2004-ben.
A jelentés szerint az átszervezési költségek és a további, jövőbeni leépítéssel kapcsolatos személyi juttatások 2004-ben összesen 20,7 milliárd forintot tettek ki, Az átszervezés költségei nélkül az EBITDA 243,1 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 40,4 százalék.
A csoportszintű üzleti eredmény 30,1 százalékkal csökkent, 85,26 milliárd forint volt tavaly. A csökkenés oka döntően a csoport átszervezése következtében felmerülő személyi jellegű ráfordítások 24,5 százalékos növekedése és az értékcsökkenési leírás 7,3 százalékos emelkedése. A Matáv csoport értékcsökkenési leírás sora 2004-ben 13,9 milliárd forint goodwill amortizációt tartalmazott.
A Matáv nettó pénzügyi vesztesége 36,1 milliárd forint volt tavaly, kevesebb a 2003. évi 40 milliárd forintos veszteségnél. A pénzügyi eredmény 2004-ben 0,1 milliárd forint nettó
árfolyamnyereséget, 34,7 milliárd forint kamatköltséget, 3,2 milliárd forint jutalékot és egyéb költséget, valamint 1,7 milliárd forint kamat és egyéb bevételt foglalt magában.
A Matáv-csoport 2004. évi adózás előtti nyeresége 51,4 milliárd forint volt, 38,1 százalékkal kevesebb, mint az előző évben.
A vezetékes szegmensben a bevételek 7 százalékkal 301,7 milliárd forintra csökkentek, a beszámoló szerinti EBITDA ráta 28,4 százalékos volt. Az átszervezéssel összefüggő 16,7 milliárd forintos kiadási tétel nélkül az EBITDA ráta 33,9 százalék volt.
A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 15,9 százalékkal csökkentek, ugyanakkor a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei 20,8 százalékkal emelkedtek az ADSL-csatlakozások és az internet-előfizetők számának növekedése
következtében.
Az év végére az ADSL csatlakozások száma meghaladta a 200 ezret. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata 42 százalék körüli piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali internetszolgáltatók között, és 2004. december végén 266 ezer internetelőfizetővel rendelkezett, ez éves szinten 26,3 százalékos növekedés.
A mobilszegmens bevételei 3,5 százalékkal 263,0 milliárd forintra nőttek, az EBITDA ráta 39,4 százalék volt 2004-ben. A T-Mobile Magyarország 46,2 százalékos piaci részesedéssel megőrizte pozícióját, 2004 végén előfizetőinek száma meghaladta a 4 milliót.
A nemzetközi szegmensben a bevételek 2,4 százalékkal csökkentek, 68,35 milliárd forintot tettek ki 2004-ben, a beszámoló szerinti EBITDA ráta 49,1 százalék volt. A MakTel harmadik negyedéves eredménye tartalmazott 3,3 milliárd forint létszámleépítéssel kapcsolatos kifizetést, ezen tétel nélkül az EBITDA ráta magas, 54 százalékos szintet ért el 2004-ben.
A Matáv jegyzett tőkéje 104,3 milliárd forint, a saját tőke értéke 516,57 milliárd forint volt tavaly év végén.
A társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájában forognak, a csütörtöki kereskedést 893 forinton zárták. Az elmúlt egy évben a papírok legmagasabb tőzsdei kötésára 966 forint, a legalacsonyabb 768 forint volt.